职责及要求
职责描述:
负责协助集团内控体系管理、执行内审工作,具体如下:
一、内控体系管理(50%)
1、协助开展公司内控管理工作,梳理公司内控流程,整合制度搭建管理体系。
2、对可能出现的风险进行识别、评估、及时解决,并及时提报管理层。
3、通过系统的审计方法评价公司内部控制有效性,根据审计标准流程开展审计业务。
4、配合外部监管机构、外审单位对集团进行检查、审计等工作。
二、内审项目执行(50%)
1、执行公司内部专项审计、定向审计工作。
2、设计审查程序,提高审计质量。
3、审计发现和审计报道的撰写。
4、执行纠正措施的后续跟踪审计。
任职要求:
1、财务、会计或其它相关专业本科,硕士优先考虑。
2、三年以上内控内审相关经验。
3、持有CPA或CIA或CISA证书。
4、英语熟练掌握(六级及以上),掌握葡萄牙语、法语的优先考虑。
5、能够接受海外分支公司出差(刚果金、澳洲、巴西、瑞士等),一年大概2-3次海外出差,每次1-2个月。
有意者请将简历投递至chenchao@appartient.com